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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2017
Análisis del riesgo de aceptación incorrecta mediante la implementación de la fórmula del riesgo de auditoría.
Armijos Sisalima, Marisela Elizabeth
2017
Evaluación del control interno y el riesgo inherente del componente deuda a largo plazo en la empresa ABC año 2015.
Bravo Cobeña, Jhonny Michael
2017
Procedimientos para identificar los riesgos inherente y de control en la auditoria de estados financieros de Motivación S.A.
Villalva Mecias, Alicia Maricela
2017
El auditor y su rol en la planificación preliminar y específica en una auditoría a los activos biológicos.
Serrano Freire, Kerly Viviana
2017
Evaluación del control interno y el riesgo inherente del componente cuentas, documentos por pagar de la empresa XYZ año 2015.
Armijos Toral, Maricarmen Daniela
2017
Programa de trabajo del componente capital contable bajo la evaluación del riesgo de auditoria y de control interno.
Avelino Granda, Marcos Alberto
2017
Evaluación del riesgo inherente y de control del componente deudas a largo plazo mediante la elaboración de programas de auditoría.
Anchundia Ledesma, Veronica Isabel
2017
Programa de trabajo del componente gastos de operación y otros gastos bajo la evaluación del riesgo y del control interno.
Samaniego Peñaloza, Mariuxi Katherine
2017
Programa de auditoría de cuentas y documentos por pagar bajo evaluación del riesgo y control interno.
Vélez Sánchez, Alexandra Moncerrate
2019
Diseño de un programa de auditoria para examinar el riesgo inherente del componente cuentas por cobrar al desastre periodo 2018.
Maza Iñiguez, José Vicente
;
Ramirez Herrera, Diego Javier
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Anchundia Ledesma, Veronica Isabel
1
Armijos Sisalima, Marisela Elizabeth
1
Armijos Toral, Maricarmen Daniela
1
Avelino Granda, Marcos Alberto
1
Bravo Cobeña, Jhonny Michael
1
Diaz Lino, Brigitte Andrea
1
Ramirez Herrera, Diego Javier
1
Samaniego Peñaloza, Mariuxi Kathe...
1
Serrano Freire, Kerly Viviana
1
Villalva Mecias, Alicia Maricela
.
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Título
9
CONTROL INTERNO
5
RIESGO DE CONTROL
4
AUDITORIA
2
AUDITORÍA FINANCIERA
2
PROGRAMAS DE AUDITORIA
1
AUDITORIA INTERNA
1
AUDITORÍA
1
CAPITAL SOCIAL
1
CUENTAS POR COBRAR
1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
.
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Fecha de lanzamiento
9
2017
1
2019
1
2022
Con Archivo(s)
11
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