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Título : Planificación de auditoria tributaria a los elementos de propiedad planta y equipo de la empresa Bananangonó S.A. periodo 2018.
Otros títulos : 27 h.
Autor : Sacta Andrade, Kleber Alexis
Director(es): Maza Iñiguez, José Vicente
Palabras clave : AUDITORIA;CONTROL INTERNO;PLANIFICACIÓN;TRIBUTARIA
Fecha de publicación : 2019
Descripción : La auditoría en todas sus etapas busca brindar soluciones por medio de estrategias que se originan atreves de los riesgos existentes en una empresa donde se ven involucradas los componentes más importantes de una entidad; lo que se deben a que no existe un control interno que ayude a prevenir las anomalías a dichos componentes. Este caso práctico de investigación está dirigido en realizar pautas de análisis a las inconsistencias existentes en la empresa BANANANGÓNO S.A. con la finalidad de realizar el proceso de planificación en base tributaria al rubro Propiedad Planta y Equipo mediante la correcta ejecución del programa de auditoria; se puede decir que esta empresa comercializadora de banano no cuenta con un control Interno adecuado de sus activos por lo que nos da como resultado un riesgo medio por el incumplimiento de normas y leyes que regulan el manejo de esta; esto promoverá a que los representantes de estas empresas tengan un control interno que sistematicen sus actividades cuyo unifico fin sea el crecimiento y desarrollo empresarial.
Resumen : La auditoría en todas sus etapas busca brindar soluciones por medio de estrategias que se originan atreves de los riesgos existentes en una empresa donde se ven involucradas los componentes más importantes de una entidad; lo que se deben a que no existe un control interno que ayude a prevenir las anomalías a dichos componentes. Este caso práctico de investigación está dirigido en realizar pautas de análisis a las inconsistencias existentes en la empresa BANANANGÓNO S.A. con la finalidad de realizar el proceso de planificación en base tributaria al rubro Propiedad Planta y Equipo mediante la correcta ejecución del programa de auditoria; se puede decir que esta empresa comercializadora de banano no cuenta con un control Interno adecuado de sus activos por lo que nos da como resultado un riesgo medio por el incumplimiento de normas y leyes que regulan el manejo de esta; esto promoverá a que los representantes de estas empresas tengan un control interno que sistematicen sus actividades cuyo unifico fin sea el crecimiento y desarrollo empresarial.
URI : http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14979
Aparece en las colecciones: Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría

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