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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorOrdóñez Briceño, Karla Fernanda-
dc.contributor.authorCorrea Cañar, Evelyn Juleysi-
dc.date.accessioned2019-02-06T14:34:19Z-
dc.date.available2019-02-06T14:34:19Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationCorrea Cañar, E.J. (2019) Propuesta de un sistema de control interno informático para el centro de computación de la escuela liceo José María Mora. (Examen Complexivo). Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador.es_ES
dc.identifier.otherECUACE-2019-CA-DE00949-
dc.identifier.urihttp://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13367-
dc.descriptionUn sistema de control interno se ha caracterizado por ser una herramienta que ayuda a salvaguardar los sistemas informáticos que se manejan dentro del ámbito profesional o empresarial, de tal forma que diseña un esquema de protección ante las vulnerabilidades, para que las operaciones se ejecuten de manera eficiente y eficaz, logrando cumplir con sus objetivos propuestos. Por ello, la presente investigación se fundamenta en proponer un Sistema de Control Interno Informático, para el centro de cómputo de la Escuela Religiosa Liceo José María Mora del cantón El Guabo, debido a que está expuesta a riesgos informáticos que impiden el desarrollo de sus funciones. El objetivo propuesto es de determinar los factores que conlleva un sistema de control interno, mediante la determinación de políticas, normas, procedimientos y controles como los preventivos, detectivos y correctivos, con el propósito de llevar una correcta administración de los recursos informáticos y brindarle mayor seguridad. Asimismo se utilizará la metodología de carácter descriptivo, donde se comenzará con investigaciones bibliográficas de artículos científicos, para detallar a criterio propio los pasos de aplicación del sistema mencionado, refiriéndose primero el entorno del lugar, segundo la configuración del sistema informático, tercero establecer políticas, normas y procedimientos y por último definir controles.es_ES
dc.description.abstractAn internal control system has been characterized as a tool that helps to safeguard the computer systems that are handled within the professional or business environment, in such a way that it designs a protection scheme against vulnerabilities, so that operations are executed in a efficient and effective, achieving compliance with its proposed objectives. Therefore, this research is based on proposing a computerized internal control for the computer center of the Religious School Liceo José María Mora of El Guabo Canton, because it is exposed to IT risks that hinder the development of their duties . The proposed objective is to determine the factors that lead to an internal control system, through the determination of policies, rules, procedures and controls such as preventive, detectives and corrective, with the purpose of carrying out a correct administration of computer resources and provide greater security. the methodology descriptive, which will begin with bibliographic research of scientific articles, to detail its sole discretion steps of applying the system mentioned, referring to the setting of the place, second configuration of the computer system, third policies set first will also be used, standards and procedures and finally define controls.es_ES
dc.format.extent27 h.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectCONTROLES PREVENTIVOSes_ES
dc.subjectCONTROLES DETECTIVOSes_ES
dc.subjectCONTROLES CORRECTIVOSes_ES
dc.subjectRECURSOS INFORMÁTICOSes_ES
dc.titlePropuesta de un sistema de control interno informático para el centro de computación de la escuela liceo José María Mora.es_ES
dc.typeExamen Complexivoes_ES
dc.emailecorrea_est@utmachala.edu.eces_ES
dc.cedula0750194730es_ES
dc.utmachtitulacion.titulacionExamen complexivoes_ES
dc.utmachbibliotecario.bibliotecarioCunalata Claudiaes_ES
dc.utmachproceso.procesoPT-011018 (2018-2)es_ES
Aparece en las colecciones: Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría

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