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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorPalomeque Solano, Maria Eugenia-
dc.contributor.authorCarvajal Gorotiza, Gianella Jasmin-
dc.date.accessioned2019-02-06T14:27:28Z-
dc.date.available2019-02-06T14:27:28Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationCarvajal Gorotiza, G.J. (2019) Evaluación del control interno sobre el efectivo basado en modelos de procedimientos y políticas para caja en comercializadora Buen Día. (Examen Complexivo). Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador.es_ES
dc.identifier.otherECUACE-2019-CA-DE00947-
dc.identifier.urihttp://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/13365-
dc.descriptionEl presente trabajo hace referencia a la investigación de la apreciación del control interno sobre el efectivo basado en modelos de procedimientos y políticas para el área de caja, para de esta forma corregir los métodos de controles internos de caja en los respectivos arqueos que se dan por los responsables de la misma, así mismo desarrollar soportes documentables de control de las operaciones, hacia la ejecución de manera adecuada y correcta del manejo del efectivo en las empresas comerciales, logrando una óptica en el control interno en cuanto, al de ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, supervisión y seguimiento, que debe observarse en el proceso operacional en el área de caja y la evaluación de la aplicación de políticas, normas, alcance y procedimiento en eficiencia y eficacia de la mismas, para determinar el alcance de los objetivos en el análisis de las cuentas del activo corriente, como alternativa de solución al desarrollo empresarial, salvaguardando los recursos, asegurando la corrección y fidelidad de los procedimientos, para el cumplimiento, destacando su respectiva importancia. Luego de aplicar el correspondiente análisis a los factores que incurren en un arqueo de caja y respaldándonos en artículos científicos para su desarrollo teórico, finalizamos que la correcta aplicación de procedimientos y políticas en un manual para control del efectivo en el área de caja, permitirá un desarrollo financiero continuo, como guía para el desempeño en cuanto a sus actividades administrativas, operacionales y financieras que se dan en la misma.es_ES
dc.description.abstractThis paper refers to the investigation of the assessment of internal control over cash based on models of procedures and policies for the cashier area, in order to correct the methods of internal cash controls in the respective cash flows that are given by those responsible for the same, likewise develop documentary control of operations, towards the proper and correct execution of cash management in commercial companies, achieving an optics in internal control in terms of control environment, risk assessment, control activities, information and communication, supervision and monitoring, which must be observed in the operational process in the cashier area and the evaluation of the application of policies, standards, scope and procedure in efficiency and effectiveness thereof, to determine the scope of the objectives in the analysis of current assets accounts, as an alternative e solution to business development, safeguarding resources, ensuring the correctness and fidelity of procedures, for compliance, highlighting their respective importance. After applying the corresponding analysis to the factors that incur a cash flow and supporting scientific articles for its theoretical development, we conclude that the correct application of procedures and policies in a manual for cash control in the cashier area will allow a continuous financial development, as a guide for performance in terms of administrative, operational and financial activities that occur in it.es_ES
dc.format.extent31 h.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectEFECTIVOes_ES
dc.subjectPOLÍTICASes_ES
dc.subjectPROCESOS CONTABLESes_ES
dc.subjectARQUEO DE CAJAes_ES
dc.titleEvaluación del control interno sobre el efectivo basado en modelos de procedimientos y políticas para caja en comercializadora Buen Día.es_ES
dc.typeExamen Complexivoes_ES
dc.emailgcarvajal_est@utmachala.edu.eces_ES
dc.cedula0706243664es_ES
dc.utmachtitulacion.titulacionExamen complexivoes_ES
dc.utmachbibliotecario.bibliotecarioCunalata Claudiaes_ES
dc.utmachproceso.procesoPT-011018 (2018-2)es_ES
Aparece en las colecciones: Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría

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