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Vista previaFecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2016Debilidades del sistema de control interno en la cuenta por pagar a proveedor de la tienda RolandRamón Romero, María Del Carmen
2017El informe de auditoría y su elaboración en base de las normas.Guerrero Salcedo, Gabriela Estefanía
2017Programas de trabajo del componente deuda financiera bajo la evaluación del riesgo de auditoria y el control interno.Jacome Lopez, Elsy Del Rocio
2016Manejo de los conflictos dentro de la empresa y las decisiones tomadas para superarlos.Chávez Ceme, Jenny Cristina
2017Programa de auditoría y cuestionario de control interno para el componente caja chica de la empresa Los Cocaleros S.A.Chavez Guerrero, Johanna Mishell
2017Aplicación de pruebas de control y sustantivas en auditoría tributaria para verificar la posible existencia de cuentas bancarias no registradas.Jaramillo Chérrez, Lilibeth Del Pilar
2015Elaboración del cuestionario para el componente inventario mediante la aplicación de control interno para la empresa Génesis S.A.Apolo Castillo, Katherine Mercedes
2015Modelo de un sistema de control interno para la nómina de la fabrica de la empresa Génesis S. A.Baquerizo Rojas, Maritza Alexandra
2019Examen especial al componente inventarios de la empresa Estudios S.A del 1 al 30 de junio del 2018.Betancourt Gonzaga, Victor Alberto; Huanca Ortiz, Juana Tatiana
2019Planificación de auditoria al componente inversiones temporales para determinar la razonabilidad de los estados financieros.Herrera Freire, Alexander Geovanny; Chela Ortega, Johanna Katherine