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Vista previaFecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2017Evaluación del control interno y el riesgo inherente del componente deuda a largo plazo en la empresa ABC año 2015.Bravo Cobeña, Jhonny Michael
2017Procedimientos para identificar los riesgos inherente y de control en la auditoria de estados financieros de Motivación S.A.Villalva Mecias, Alicia Maricela
2016Creación de un programa de auditoría de control para las cuentas -depreciación acumulada y gastos de depreciación- de una ferreteríaMite Jaramillo, Jessica Viviana
2016Examen especial a las cuentas por pagar mediante un programa de auditoria al 31 de diciembre del 2015Zambrano Barrezueta, Evellyn Elizabeth
2016Diseñar pruebas sustantivas para determinar la razonabilidad de las cuentas por pagar y realizar ajustes en el proceso de Auditoría.Cumbicos Siguenza, Jessenia Elizabeth
2017Planificación de auditoría financiera y sus componentes cuentas y documentos por pagar para determinar los riesgos inherentes y control interno.Aguirre Romero, Gina Del Rocio
2016Auditoría financiera a la cuenta caja de la empresa orenses S. A. periodo 2015Orellana Cifuente, Julio Cesar
2016Planificación de la auditoría hacia los estados financieros de la empresa de El Oro S. A. para el período 2015Pogo Barrezueta, Diana Carolina
2016El control interno como base para la minimización de los riesgos de auditoría en del área de presupuestos.Busto Bone, Washington Antonio
2017Planificación de auditoria como estrategia para el control de cuentas y documentos por cobrar de Innovación S.A.Cuenca Gallegos, Leiver Alexander