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Vista previaFecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2018Diseño de programa de auditoría procedente de la evaluación de los riesgos inherente y de control: componente inversiones temporales.Pillajo Correa, María Cristina
2018Aplicación del control interno y registro contable para las donaciones recibidas por los funcionarios públicos en las entidades del estado.Alvarez Farez, Evelin Daniela
2018Determinación de la existencia de incremento injustificado de patrimonio mediante pruebas de control en una auditoria tributariaPlacencio Loayza, Diego Fernando
2018Hallazgos en la auditoría financiera y su incidencia en los estados financieros.Salinas Toapanta, Luis Vinicio
2018Manejo adecuado de arqueo de caja como un mecanismo de control interno de la empresa Superxis S.A del año 2017.Palomeque Solano, Maria Eugenia; Salinas Guachizaca, Jeanina Estefania
2018Auditoria informática de la seguridad física y lógica de la biblioteca de la Universidad Técnica de Machala.Ordóñez Briceño, Karla Fernanda; Iturralde Heredia, Ariana Yuleissy
2018Examen especial al control interno del componente caja banco para la toma de decisiones de la empresa Colorea Cia. Ltda.Herrera Freire, Alexander Geovanny; Lalangui Nieves, Pablo Andres
2018Examen especial de auditoría financiera y evaluación al control interno del componente banco durante el ejercicio económico 2017.Herrera Freire, Alexander Geovanny; Loayza Valarezo, Mariuxi Elizabeth
2018Examen especial a la cuenta bancos para determinar la falta de liquidez en la empresa Ariannita S.A. en el período 2017.Maza Iñiguez, José Vicente; Valle Gonzaga, Gloria Estefania
2018Análisis del control interno de los registros de la cuenta bancos mediante procedimientos de auditoría.Palomeque Solano, Maria Eugenia; Bastidas Veintimilla, Evelyn Gisella