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Vista previaFecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2017Pruebas de control en una auditoría tributaria para verificar mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición.Vélez Meza, Carolina Rosario
2017Planificación de auditoría financiera del componente gastos de constitución y obligaciones financieras a través de la evaluación de control interno.Troya Bravo, Elena Paola
2017Evaluación del control interno y el riesgo inherente del componente deuda a largo plazo en la empresa ABC año 2015.Bravo Cobeña, Jhonny Michael
2017Ajustes y reclasificaciones a los componentes caja y bancos y su incidencia en la razonabilidad de los estados financieros.Feijoo Fernandez, Gabriela Mishel
2017El informe de auditoría y su elaboración en base de las normas.Guerrero Salcedo, Gabriela Estefanía
2017Auditoría financiera del componente ingresos ordinarios y su incidencia al control interno de la empresa Dialinspec S.A periodo económico 2016.Polit Carrion, Ericka Virginia
2017Elaboración del informe de auditoría considerando las normas internacionales de auditoría vigentes, caso opinión con salvedad.Rodríguez Solórzano, Luisana Abigail
2017Procedimientos para identificar los riesgos inherente y de control en la auditoria de estados financieros de Motivación S.A.Villalva Mecias, Alicia Maricela
2017Planificación de los programas de auditoría de los ingresos ordinarios de la empresa CDE S.A. del año 2015.Roman Abad, Jennifer Denisse
2017Responsabilidad social en el control interno y aseguramiento de la información contable en las empresas bananeras del cantón Machala.Zhigue Saraguro, Joselyne Fernanda