Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Servicios
Mi DSpace
Alertas
Editar perfil
Repositorio Digital de la UTMACH
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
Trabajos de Titulación Facultad de Ciencias Empresariales
Contabilidad y Auditoría
Examen Complexivo Contabilidad y Auditoría
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
???jsp.search.filter.has_content_in_original_bundle???
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
???jsp.search.filter.has_content_in_original_bundle???
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
???jsp.search.filter.has_content_in_original_bundle???
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 1-10 de 14.
Anterior
1
2
Siguiente
Resultados por ítem:
Vista previa
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2015
Examen especial financiero del componente sueldos de la empresa “Petregar” periodo 01 de enero al 30 de septiembre del 2015
Jiménez Merizalde, Mayra Elizabeth
2015
Modelo de evaluación del sistema de control interno del componente efectivo mediante la aplicación del método del cuestionario
Capa Jaramillo, Eliana Carolina
2015
Planificación del examen especial financiero de la empresa Comaproth S.A. al componente activos fijos, del periodo 01/01/2015 al 30/10/2015
Yaguachi Celi, Olger José
2015
El control interno contable en la cuenta inventarios para determinar una valoración adecuada de sus saldos
Olaya Santos, Heydi Katherine
2015
Evaluación de riesgo y control interno, enunciación y descripción de métodos principales para la selección de muestras
Figueroa Reyes, Noemi Betzabeth
2015
El sistema de control interno contable y su incidencia en la contabilidad de la Arenera "Lorena"
Arcos Ortiz, Katherine de Jesús
2015
Implementación del fondo de caja chica para el control interno en la toma de decisiones en la empresa
Guashpa Lozano, Gabriela Estefania
2015
Análisis de los tipos de evidencias y las debilidades que afectan el control interno de la empresa Génesis S.A.
González León, Tatiana Paola
2015
Evaluación del control interno de documentos y cuentas por cobrar de la empresa Frutical S.A. a septiembre del 2015
León Espinosa, Claudia Lisseth
2015
Elaboración del cuestionario para el componente inventario mediante la aplicación de control interno para la empresa Génesis S.A.
Apolo Castillo, Katherine Mercedes
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Acaro Ramírez, Mónica Lorena
1
Apolo Castillo, Katherine Mercedes
1
Arcos Ortiz, Katherine de Jesús
1
Baquerizo Rojas, Maritza Alexandra
1
Capa Jaramillo, Eliana Carolina
1
Figueroa Reyes, Noemi Betzabeth
1
González León, Tatiana Paola
1
Guashpa Lozano, Gabriela Estefania
1
Jiménez Merizalde, Mayra Elizabeth
1
León Espinosa, Claudia Lisseth
.
siguiente >
Título
7
CONTABILIDAD
3
AUDITORÍA FINANCIERA
3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
2
AUDITORIA
2
AUDITORIA FINANCIERA
2
AUDITORÍA
2
GESTIÓN FINANCIERA
1
ACTIVOS FIJOS
1
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS
1
ANÁLISIS CONTABLE
.
siguiente >
Con Archivo(s)
14
true